在学校党委、行政的领导下,审计处高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,持续学习领会习近平总书记关于内部审计工作的重要讲话精神,坚持以问题为导向,聚焦一流学科建设、更名大学建设、博士点授权单位建设“三大目标”,突出重点,统筹推进,不断提高审计业务能力和服务水平。
开展经济责任审计 加强对权力运行的审计监督
根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《右江民族医学院经济责任审计暂行办法》,结合学校实际,审计处制定了《2023-2025年经济责任审计全覆盖工作计划》,将学校管理的各二级单位(部门)的党政正职领导干部,包括主持工作一年以上的副职领导干部纳入经济责任审计全覆盖范围,确保经济责任审计工作有章可循、有制可依,有序推进学校经济责任审计工作实现全覆盖,促进学校教育事业持续快速协调健康发展。

审计处开展经济责任审计工作
做好工程和物资采购审计 提高教学资金使用效益
围绕学校重大工程项目建设,审计处加强对设备、物资、服务等政府采购的审计工作,重点加大对教学设施、行政办公设施、实验室仪器设备、试验药剂以及图书和期刊数据库等重点项目的审计工作力度,降低学校采购成本,提高资金使用效益。
2018年以来共完成工程项目及物资设备采购价格审计项目2358项,审计资金29.35亿元,为学校节约资金1.29亿元,完成经济合同、招标文件审签等2999份,招标监督和项目验收1380次。通过加强重大建设项目和各类教学物资设备采购的审计工作,有效控制了学校建设和教学成本,提高了教学资金的使用效益。
审计处以认真履职尽责的工作作风,积极推动学校内部审计事业科学发展,成效显著,在2020年9月荣获自治区审计厅和广西内审协会颁发的“2017年至2019年度全区内部审计工作成绩突出集体”荣誉称号。

审计人员在百东校区开展工程结算现场踏勘工作
加强内审监督 不断推进学校教育事业发展
审计处立足审计监督职能,聚焦主责主业,开展各项审计监督工作。一是协助学校纪委开展对学校重要工作和重点项目联合督查工作以及巡察工作,坚持以问题为导向,查看相关资料,充分论证,认真研判,综合分析,提出意见建议,为教育教学工作提供决策参考。二是从财务报告质量情况、经济责任落实情况、国有资产管理情况、内部控制执行情况等四个方面对学校内部控制情况进行评价,找出存在问题,明确监督重点和改进方向,不断推进学校教育事业发展。三是开展专项审计工作,加强资金使用管理,规范资金使用流程。

审计人员到财务处开展内控建设情况评价工作检查
紧盯重点领域和关键环节 保障教育经费使用安全
针对学校经济运行的薄弱环节,审计处围绕“重要业务、主要风险、关键环节、重要岗位”等审计重点,不断深化审计数据分析,创新审计工作方法,防范经济风险,保障教育经费的使用安全。坚持问题导向,加大对审计发现问题整改检查,健全完善审计整改检查机制,强化结果运用,着力提升审计质效,推动教育教学部门对经济行为的规范化管理。
审计处将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终围绕学校发展规划和改革创新的中心工作,全面履行审计监督职责,强化对权力的制约和监督,持续坚持以真实性、合法性审计为基础,创新审计工作方法,以资金管理效益为主线,以审计创新为动力,全面提高依法审计能力和管理水平,充分发挥内部审计的监督与服务职能,为学校做好教育教学审核评估、实现“更大申博”目标贡献力量。
(文图/审计处 编辑/莫 军 审核/杨承锐)